根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息如下:财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校(托幼机构)卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。
3、对医疗机构、采供血机构及从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为,打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序。
4、对医疗卫生机构的放射诊疗,职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。
5、对医疗机构,采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告,疫情控制措施,消毒隔离制度执行情况,医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。
6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。
7、对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导。
8、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
9、受理对违法行为的投诉、举报。
10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
11、完成卫生计生行政部门交办的食品安全等相关工作及职责范围内的工作。
(二)机构设置
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队其前身为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站划分出来的卫生局卫生监督所,成立于2008年5月。2016年1月合并了计划生育局的下属计生执法大队,更名为吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队,为区卫生和计划生育局所属副科级事业单位,受区卫生和计划生育局委托,集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职责。设办公室、综合信息股、计生医疗监督股、学校卫生监督股、公共场所卫生综合监督股、生活饮用水监督股、乡镇卫生监督股、传染病监督科、法律法规宣教股、公卫办、稽查科11个内设机构。
(三)编制及领导职数
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队核定财政拨款全额事业编制37名,副科级领导职数1名。
(四)部门预算单位构成
本部门2018年预算仅包括本单位预算。
二、2018年度主要工作
1、加大卫生执法力度,维护卫生法律的尊严。
2、加大力度整顿个体医疗市场,坚决取缔非法行医,规范医疗市场。
3、对市政供水、农村集中式供水、农村学校自建设施供水进行监督检查。
4、深化基本公共卫生服务项目管理,提高城乡居民健康水平。
5、开展形式多样的宣传活动,形成全社会监督氛围。
6、完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。
三、2018年预算情况
2018年财政拨款总收入405.5842万元,其中:一般公共预算收入405.5842万元、政府性基金收入0万元。
2018年财政拨款总支出405.5842万元,其中:一般公共预算支出405.5842万元、政府性基金支出0万元。
1、收入预算:
2018年财政拨款总收入405.5842万元,其中:一般公共预算收入405.5842万元,比上年减少7.4906万元,同比减少1.85%,主要原因为项目收入安排预算减少;政府性基金收入0万元,与上年相比无增减。
2、支出预算:
2018年财政拨款总支出405.5842万元,其中:一般公共预算支出405.5842万元,比上年减少7.4906万元,同比减少1.85%,主要原因为项目支出安排预算减少。2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出405.5842万元,主要是:工资福利支出346.021万元,对个人和家庭补助支出44.0628万元,机关运行经费支出(商品和服务支出)15.5004万元;政府性基金支出0万元,与上年相比无增减。
四、2018年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。
五、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.5万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费本年1.5万元,上年为1.5万元,同比无增减。
六、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。
七、国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位共有车辆5部,截止2017年底价值为54.66万元,全部为自用、在用一般执法执勤用车,其中:省级配备执法用车3部,本级财政采购执法用车2部。
2、通用设备
本单位共有通用设备84件(不包括车辆),截止2017年底价值为42.51万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备5件,截止2017年底价值为21.14万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
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