吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院2018年预算信息公开说明
根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息如下:财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版及周边县(市)人民提供医疗、预防保健、康复服务。
2、作为“120”急救分站,承担本市城区所属区域的院前急救任务和各类突发事故的现场抢救。
3、接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。
5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。
6、完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
(二)机构设置
365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院始建于1944年,现为二级甲等综合医院。现编制床位155张,开放床位238张。正科级建制,为区卫计局所属的差额事业单位。
医院内设机构分:职能科室、临床科室、医技科室,共计44个科室。
(三)编制及领导职数
根据区机构编制委员会《关于印发<365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2014—2017年事业编制核减任务>的通知》离编字(2015)2号文件精神,核定医院事业编制258名。科级领导职数4名,其中:正科院长1名,书记1名;副科副院长2名。365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2014—2017年事业编制核减任务>
(四)部门预算单位构成
本部门2018年预算仅包括本单位预算。
二、2018年度主要工作
1、强化党建工作,提升医院服务能力。
2、深入推进县乡一体化改革工作。
3、狠抓医疗质量管理,强化医疗安全措施。
4、继续深化优质护理服务,提高服务质量。
5、持续开展核心指标的有效监控工作。
6、不断推进临床路径及单病种限价工作。
7、加大人才培养与引进力度。
8、强化学科建设,提高核心竞争力。
9、完善基础设施设备,加快医院发展步伐。
10、进一步做好健康扶贫工作,落实好便民惠民措施。
11、加强行风建设,树立医院良好形象。
12、进一步完善绩效考核管理制度,不断推进综合改革。
13、加强医院文化建设。
三、2018年预算情况
2018年财政拨款总收入3419.8887万元,其中:一般公共预算收入3419.8887万元、政府性基金收入0万元。
2018年财政拨款总支出3419.8887万元,其中:一般公共预算支出3419.8887万元、政府性基金支出0万元。
(一)收入预算
2018年财政拨款总收入3419.8887万元,其中:一般公共预算收入3419.8887万元,比上年减少172.6241万元,同比减少4.8%,主要原因为商品服务支出预算减少;政府性基金收入0万元,与上年相比无增减。
(二)支出预算
2018年财政拨款总支出3419.8887万元,其中:一般公共预算支出3419.8887万元,比上年减少172.6241万元,同比减少4.8%,主要原因为商品服务支出预算减少。2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出405.5842万元,主要是:工资福利支出2273.4833万元,商品和服务支出672.9598万元,对个人和家庭支出473.4456万元。;政府性基金支出0万元,与上年相比无增减。
四、2018年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政差额补助事业单位,无机关运行经费。
五、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费本年0万元,上年为0万元,同比无增减。
六、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。
七、国有资产占用情况
(一)车辆情况
本单位共有车辆5部,截止2017年底价值为123.5万元,全部为自用、在用特种专业用车和执勤用车,其中:省级捐赠车1部,本级财政采购车4部。
(二)通用设备
本单位共有通用设备4130件(不包括车辆),截止2017年底价值为1015.06万元。
(三)专用设备
本单位共有专用设备1868件,截止2017年底价值为5966.39万元,其中单位价值在100万元以上的专用设备10件,价值为2727.84万元。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。