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        365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院2017年部门决算及“三公”经费信息公开说明
        发布:2018-09-19 09:24:00  来源:山西省人民政府网 
        365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院2017年部门决算及“三公”经费信息公开说明
          根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<><地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(离财库〔2018〕3号)文件的要求,现将我单位2017年部门决算信息公开如下:
          一、部门概况
          (一)基本职责
          1、为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版及周边县(市)人民提供医疗、预防保健、康复服务。
          2、作为“120”急救分站,承担本市城区所属区域的院前急救任务和各类突发事故的现场抢救。
          3、接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 
          4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。 
          5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。 
          6、完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各
          项任务。
          (二)机构设置
          365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院始建于1944年5月,现为二级甲等综合医院。现编制床位155张,开放床位238张。正科级建制,为区卫计局所属的差额事业单位。医院内设机构分:职能科室、临床科室、医技科室,共计44个科室。
          (三)编制及领导职数
          根据区机构编制委员会《关于印发<365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2014—2017年事业编制核减任务>的通知》离编字(2015)2号文件精神,核定医院事业编制258名。科级领导职数3名,其中:正科院长1名,副科副书记1名,工会主席1名。
          (四)部门决算单位构成
          本部门2017年决算仅包括本单位决算。
          二、2017年主要工作完成情况
          1、全面扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强化党风廉政建设。
          2、扎实开展合理用药专项整治工作,多措并举强化医疗质量与安全管理
          3、成功开展了血液透析、胃肠镜无痛检查、血气分析、脑梗死溶栓治疗、无痛分娩、可视人流等新技术新项目,极大的满足了老百姓看病就医需求。
          4、购置了母亲胎儿监护仪、分娩镇痛仪、超导可视人流仪、婴儿洗浴中心、胃肠X光机、G型臂、多功能血管超声仪碳十三红外光谱仪、切片机等设备。
          5、完成了互联互通、健康山西等信息化工作。
          6、实行了“五升两降”价格调整。
          7、持续开展城乡医院对口帮扶。
          8、大力推进健康扶贫工作,对建档立卡贫困人口实行“先诊疗 后结算”,建档立卡的医疗保障对象实行免挂号费,贫困人口孕产妇实行正常分娩免费住院。
          9、拍摄了《2012年—2017年医院工作纪实》纪录片,强化医院文化建设。
          三、2017年收支决算情况
          (一)收入决算
          2017年收入决算10405.87万元,同比增加1584.98万元,原因为本年业务收入增长所致,其中:一般公共预算收入3410.83万元,同比增加455.9万元,原因为人员经费增长和业务收入增加药品零差补贴增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,2016年政府性基金预算收入0万元,同比无增减变化,上年结余结转276.68万元,全年合计10682.55万元。
          (二)支出决算
          2017年支出决算9248万元,同比增加1584.98万元907.59万元,原因为业务收入增长导致的相应支出增加,其中:一般公共预算支出3541.74万元,年末结余145.56万元。
          2017年一般公共预算拨款支出按用途划分:
          1、基本支出3541.74万元,主要是:工资福利支出1668.5万元,商品和服务支出1193.4万元,对个人家庭补助679.84万元,其他资本性支出0万元;
          2、项目支出0万元,均为0支出。
          3、其他支出0万元。
          2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
          1、基本支出0万元.
          2、项目支出0万元。
          3、其他支出0万元。
          四、2017年机关运行经费执行情况
          机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政差额补助事业单位,无机关运行经费。
          五、2017年“三公”经费决算
          2017年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元,同比无增减。
          六、2017年政府釆购决算 
          2017年政府釆购年初预算2422.48万元,实际支出2095.29万元,同比增加507.49万元,增加原因为新增大型医疗设备。
          七、国有资产占用情况
          (一)车辆情况
          本单位共有车辆5部,截止2017年底价值为123.5万元,全部为自用、在用特种专业用车和执勤用车,其中:省级捐赠车1部,本级财政采购车4部。
          (二)通用设备
          本单位共有通用设备4130件(不包括车辆),截止2017年底价值为1015.06万元。单位价值在50万元以上的通用设备9件。
          (三)专用设备
          本单位共有专用设备1868件,截止2017年底价值为5966.39万元,其中单位价值在100万元以上的专用设备10件,价值为2727.84万元。
          八、重点项目预算的绩效目标
          本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。