根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<><地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(离财库〔2019〕1号)文件的要求,现将我单位2018年部门决算信息公开如下:地方预决算公开操作规程>吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版及周边县(市)人民提供医疗、预防保健、康复服务。
2、作为“120”急救分站,承担本市城区所属区域的院前急救任务和各类突发事故的现场抢救。
3、接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。
5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。
6、完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。
(二)机构设置
365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院始建于1944年5月,现为二级甲等综合医院。现编制床位155张,开放床位277张。正科级建制,为区卫计局所属的差额事业单位。医院内设机构分:职能科室、临床科室、医技科室,共计44个科室。
(三)编制及领导职数
根据区机构编制委员会《关于印发<365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2014—2017年事业编制核减任务>的通知》离编字(2015)2号文件精神,核定医院事业编制252名。科级领导职数3名,其中:正科院长1名,副科副书记1名,工会主席1名。365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2014—2017年事业编制核减任务>
(四)部门决算单位构成
本部门2018年决算仅包括本机关决算。
二、2018年主要工作完成情况
1、通过坚持理论学习、开展主题党日活动、完善支部阵地建设以及开展行业作风专项整治活动等,抓实抓好党建工作,促进医院蓬勃发展。
2、加大科室管理考核力度,认真开展合理用药专项整治工作,持之以恒加强医疗质量与安全管理。
3、 2018年5月15日“先诊疗、后结算”的一站式诊疗结算系统正式运行,大大减轻了住院患者支付押金的负担,优化了服务流程。
4、开展了急性脑梗死静脉溶栓治疗技术绿色通道流程、有创呼吸机和无创呼吸机的应用、眼球旁药物注射以及前列腺、眼眶、鼻窦、肩关节MRI平扫等47项新技术新项目。
5、致力于学科建设,新生儿科稳步投入使用,成功建立了卒中防治中心,静脉溶栓治疗技术更加规范化开展。
6、进一步加强信息化建设,更新了门诊医生站系统、住院医生工作站系统和住院护士工作站系统,接入健康山西预约诊疗服务平台,推出手机APP预约挂号服务,开通了微信充值,为患者提供了更加便捷高效的就医流程。
7、为进一步建立完善更加科学合理的医院绩效管理体制,有效调动职工工作积极性,2018年10月我院邀请山西医学会专家为医院建立新的绩效管理体系。强化精准扶贫工作,健全完善扶贫档案,并加大对帮扶村党建经费的投入。
8、强党建、引产业、帮就业,真抓实干,全力以赴做好脱贫攻坚工作。
9、大力推进健康扶贫,我院组织开展“服务百姓健康行动”义诊活动,推行了“1+1+X”的家庭医生签约服务,切实缓解老百姓“看病难、看病贵”问题。
三、2018年收支决算情况
(一)收入决算
2018年收入决算8226.9万元,同比减少2178.97万元,原因为财政拨款减少,其中:一般公共预算收入1088.29万元,同比减少2322.54万元,原因为财政统一调剂等因素;政府性基金预算财政拨款收入0万元,2017年政府性基金预算收入0万元,同比无增减变化,上年结余结转145.13万元,全年合计8372.03万元。
(二)支出决算
2018年支出决算7536.83万元,同比减少1711.17万元,原因为财政统一调剂等因素,其中:一般公共预算支出995.28万元,年末结余238.14万元。
2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出994.07万元,主要是:工资福利支出891.99万元,商品和服务支出76.5万元,对个人家庭补助25.58万元,其他资本性支出0万元;
2、项目支出1.21万元,其中2017年食源性疾病补助0.489万元;支援乡镇医院0.3599万元;支结核病接触者补助0.364万元。
3、其他支出0万元。
2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出0万元.
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2018年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政差额补助事业单位,无机关运行经费。
五、2018年“三公”经费决算
2018年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元,同比无增减。
六、2018年政府釆购决算
2018年政府釆购年初预算1562.1万元,实际支出1504.98万元,同比减少57.12万元,减少原因为实际采购价格低于采购预算价格。
七、国有资产占用情况
(一)车辆情况
本单位共有车辆5部,截止2018年底价值为123.5万元,全部为自用、在用特种专业用车和执勤用车,其中:省级捐赠车1部,本级财政采购车4部。
(二)通用设备
本单位共有通用设备4458件(不包括车辆),截止2018年底价值为1234.78万元。单位价值在50万元以上的通用设备2件。
(三)专用设备
本单位共有专用设备1921件,截止2018年底价值为6721.68万元,其中单位价值在100万元以上的专用设备10件,价值为3429.84万元。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。