根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2020年预算信息如下:财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版及周边县(市)人民提供医疗、预防保健、康复服务。
2、作为“120”急救分站,承担本市城区所属区域的院前急救任务和各类突发事故的现场抢救。
3、接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。
5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。
6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
(二)机构设置
本单位成立于1944年5月,1944年名称为离石民众医院,1950年更名离石县卫生院,1954年更名离石县第一卫生院,1959年更名离石县中心医院,1964年更名离石县人民医院,1996年更名离石市人民医院,2004年更名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院,内设17个职能科室:分别为人事科、办公室、医务科、护理部、科教科、防保科、感染管理科、医保科、医患办、设备科、财务科、信息科、保卫科、绩效办、后勤保障科、门诊部、体检办;13个医技科室:药剂科、超声科、病理科、检验科、放射科、核磁CT室、心电图室、高压氧舱室、手术室、消毒供应室、内窥镜室、医学信息科、幽门螺旋杆菌检查;17个临床科室:内科、神经内科、骨科、普外科、神经外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、感染疾病科、重症医学科、120应急科、血液透析室。
(三)编制及领导职数
本单位事业编制252个,实有227人;科级职数4人,实有3人。
(四)部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2020年主要工作任务
1、坚定不移坚持党的领导,党建工作引领全局。
2、强化行业作风建设,开展医保专项整治,营造风清气正的医疗环境。
3、加强医疗质量管理,努力提升群众满意度。
4、实行绩效管理考核,有效调动职工工作积极性。
5、全院动员、全力以赴,扎实做好等级医院复审准备工作,确保复审顺利通过。
6、把人才引进作为工作重中之重,2020年招聘专业技术人员29名,增强医院核心竞争力。
7、全面加强学科建设。夯实支柱学科,优化重点专科,积极开展生殖医学科,规范强化泌尿外科、完善ICU建设。
8、不断加强医院教学科研条件建设,切实提高临床带教水平,实现“以学促教,以教促医”最终目的。
9、积极探索按病种、按床日、按人头付费的医保支付方式改革制度。
10、净化医疗体制改革,强力扎实推进县乡一体化改革。
11、打好精准脱贫攻坚战,提高群众满意度、获得感。
12、加强文化建设,促进医院和谐发展。
13、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
三、2020年预算情况
1、收入预算:
2020年一般公共预算收入2650.3705万元。2020年一般公共预算总收入2650.3705万元。政府性基金预算收入0万元。2020年比2019年减少317.8938元,同比减少10.71%,减少原因是: ①人员变动:开除1人、退休4人;②上年养老保险缴费率为40%(含补2017年度部分),本年养老保险缴费率降低为16%。
2、支出预算:
2020年一般公共预算支出2650.3705万元。政府性基金预算支出0万元。
2020年一般公共预算按支出用途划分:基本支出2650.3705万元,主要是:工资福利支出2386.0504万元,对个人和家庭的补助支出30.6168万元,商品和服务支出233.7033万元。2020年比2019年减少317.8938元,同比减少10.71%,减少原因是: ①人员变动:开除1人、退休4人;②上年养老保险缴费率为40%(含补2017年度部分),本年养老保险缴费率降低为16%。
四、2020年“三公”经费预算
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2020年政府采购0万元,其中:货物类0万元,服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2020年安排机关运行经费财政拨款预算0万元,较2019年0万元,无增减变化。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车5辆,原价123.5万元,该公车全部为自用、在用特种专业用车和执勤用车。
2、通用设备
本单位共有通用设备4915件,价值为1503.55万元。
3、专用设备
本单位共有专用设备2125件,价值为8356.26万元,单位价值在100万元以上的专用设备13件,价值为4230.14万元。