根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2019年预算信息如下:财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版及周边县(市)人民提供医疗、预防保健、康复服务。
2、作为“120”急救分站,承担本市城区所属区域的院前急救任务和各类突发事故的现场抢救。
3、接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。
5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。
6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
(二)机构设置
本单位成立于1944年5月,1944年名称为离石民众医院,1950年更名离石县卫生院,1954年更名离石县第一卫生院,1959年更名离石县中心医院,1964年更名离石县人民医院,1996年更名离石市人民医院,2004年更名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院,内设17个职能科室:分别为人事科、办公室、医务科、护理部、科教科、防保科、感染管理科、医保科、医患办、设备科、财务科、信息科、医学信息科、绩效办、后勤保障科、门诊部、体检办;12个医技科室:药剂科、超声科、病理科、检验科、放射科、核磁CT室、心电图室、高压氧舱室、手术室、消毒供应室、内窥镜室、营养科;18个临床科室:内科、神经内科、骨科、普外科、神经外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、感染疾病科、重症医学科、120应急科、血液透析室、肠道门诊。
(三)编制及领导职数
本单位事业编制252个,实有232人;科级职数4人,实有2人。
(四)部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2019年主要工作任务
1、坚定不移坚持党的领导,加强党的建设。
2、强化行业作风建设,营造风清气正的医疗环境。
3、加强医疗质量管理,努力提升群众满意度。
4、全面实行精细化综合目标管理绩效,有效调动职工工作积极性。
5、全院动员、全力以赴,扎实做好等级医院复审准备工作,确保复审顺利通过。
6、把人才引进作为工作重中之重,2019年招聘专业技术人员20名,增强医院核心竞争力。
7、全面加强学科建设。夯实支柱学科,优化重点专科,规范化开展新生儿科和重症医学科。
8、争取开展阴道镜、宫腔镜检查诊疗技术、医学美容、针灸治疗小儿脑瘫技术、肛肠外科、生殖医学等新技术、新项目。
9、认真做好山西医科大学实习医院工作,不断加强医院教学科研条件建设,切实提高临床带教水平,实现“以学促教,以教促医”最终目的。
10、积极探索按病种、按床日、按人头付费的医保支付方式改革制度。
11、巩固医改成果,强力扎实推进县乡一体化改革。
12、持续巩固下乡村结对帮扶工作,提高群众满意度、获得感。
13、加强文化建设,促进医院和谐发展。
14、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
三、2019年预算情况
1、收入预算:
2019年一般公共预算收入2968.2643万元。2019年一般公共预算总收入2968.2643万元。政府性基金预算收入0万元。2019年比2018年减少451.6244元。同比减少13.21%。减少(增加)原因是:药品零差补助和核磁购置分期补助未列入预算,退休人员转入机关事业养老保险中心。
2、支出预算:
2019年一般公共预算支出2968.2643万元。政府性基金预算支出0万元。
2019年一般公共预算按支出用途划分:基本支出2968.2643万元,主要是:工资福利支出2702.4692万元,对个人和家庭的补助支出33.6744万元,商品和服务支出232.1207万元。
四、2019年“三公”经费预算
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2019年政府采购0万元,其中:货物类0万元,服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2019年安排机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年0万元,无增减变化。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车5辆,原价123.5万元,该公车全部为自用、在用特种专业用车和执勤用车。
2、通用设备
本单位共有通用设备4458件,价值为1234.78万元。
3、专用设备
本单位共有专用设备1967件,价值为7122.87万元,单位价值在100万元以上的专用设备11件,价值为3717.84万元。



